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开原市人民法院2019年度部门决算
  发布时间:2020-09-15 09:49:17 打印 字号: | |

开原市人民法院2019 年度部门决算
目 录
第一部分 开原市人民法院概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 开原市人民法院2019 年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 开原市人民法院2019 年度部门决算报表
一、2019 年度收入支出决算总表
二、2019 年度收入决算表
三、2019 年度支出决算表
四、2019 年度财政拨款收入支出决算表
五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第一部分 开原市人民法院概况
一、主要职责
(一)审理法律、法令规定由本院管辖的一审刑事、民
事和行政案件。
(二)审理依照审判监督程序提起再审的各类案件。
(三)审理上级法院指定管辖的案件。
(四)审理人民检察院依照审判监督程序提出的案件。
(五)通过开展各项审判工作,宣传法律,教育忠于社
会主祖国,自觉地遵守宪法和法律。
(六)完成市委和上级法院交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入开原市人民法院2019 年部门决算编制范围的只有
开原市人民法院1 家机构。
第二部分 开原市人民法院2019 年度部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计3687.06 万元,包括:
1.财政拨款收入3687.06 万元,占收入总计的100%。其
中:公共预算财政拨款收入3687.06 万元,政府性基金收入
0 万元。
2.上级补助收入0 万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0 万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0 万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0 万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0 万元,占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0 万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0 万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入增加310.46 万元,增长9.19%,
主要原因:一是人员工资自然增长;二是案件业务量增加;
三是加大软硬件设施投入等原因导致本年财政拨款收入增
加。
(二)支出总计3342.3 万元,包括:
1.基本支出2429.54 万元,占支出总计的72.69%。主要
是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支
出,其中:工资福利支出1485.5 万元,对个人和家庭的补
助支出61.32 万元,商品和服务支出882.72 万元。
2.项目支出912.76 万元,占支出总计的27.31%。主要
包括一般行政管理事务等业务支出。
3.上缴上级支出0 万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0 万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0 万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加858.16 万元,增长34.55%,
主要原因:一是人员工资自然增长;二是案件业务量增加;
三是加大软硬件设施投入等原因导致财政支出增加。
(三)年末结转和结余1173.23 万元。
主要是人员经费和项目支出等原因形成的结余。与上年
相比,今年结转结余增加280.77 万元,增长31.46%,主要
原因:一是部分人员经费需要待来年才能支出;二是信息化
项目周期较长,暂未结算。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2019 年度财政拨款支出3342.3 万元,其中:基本支出
2429.54 万元,项目支出912.76 万元。与上年相比,财政拨
款支出增加858.16 万元,增长34.55%,主要原因:一是人
员工资自然增长;二是案件业务量增加;三是加大软硬件设
施投入等原因导致财政支出增加。与年初预算相比,2019 财
政拨款支出完成年初预算的102.24%,其中:基本支出完成
年初预算的90.86%,项目完成年初预算的153.41%。
(二)具体情况。
2019 年度财政拨款支出3342.3 万元,按支出功能分类
科目分,包括:公共安全支出2994.93 万元,占89.61%;社
会保障和就业支出177.10 万元,占5.3%;医疗卫生健康支
出69.94 万元,占2.09%;住房保障支出100.31 万元,占
3.00%。
1. 公共安全支出2994.93 万元,具体包括:
(1)行政运行2082.18 万元,主要是人员日常开支、
办公运行等支出,完成年初预算的92.39%,决算数小于年初
预算数的原因主要是部分人员经费暂未支付;另外加大管理
力度,节约使用资金。
(2)一般行政管理事务912.75 万元,主要是办案业务
经费、业务装备费等支出,完成年初预算的153.40%,决算
数大于年初预算数的原因主要是本年案件量增加,业务经费
增加。
2.社会保障和就业支出177.10 万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休53.41 万元,主要是
机关事业单位离退休人员工资、离休人员医疗费支出等支出,
完成年初预算的139.45%,决算数大于年初预算数的原因主
要是离休人员医疗费支出较大,超出年初预算。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出123.69 万元,
主要是机关事业单位养老保险等支出,完成年初预算的
58.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资
福利纳入社保发放,年初安排退休费有剩余。
3.卫生健康支出69.94 万元,主要是职工医疗保险等支
出,完成年初预算的97.14%,决算数小于年初预算数的原因
主要是部分在职人员办理退休,停交医疗保险,部分资金结
余。
4. 住房保障支出100.31 万元,具体包括:
住房公积金100.31 万元,主要是职工住房公积金等支
出,完成年初预算的99.39%,决算数大于年初预算数的原因
主要是本年人员新增,住房公积金缴费增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出202.38 万元,完成年初预算的86.86%,决算数小于年初
预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,科学管理车辆
使用,提高工作效率。其中:因公出国(境)费0 万元,公
务接待费0 万元,公务用车购置及运行维护费202.38 万元。
1.因公出国(境)费0 万元, 2019 年参加出国(境)
团组0 个,累计0 人次。2019 年因公出国(境)费与上年一
致,主要是全年未发生因公出国支出等原因。
2.公务接待费0 万元, 2019 年国内公务接待累计0 批
次,0 人,0 万元。2019 年公务接待费与上年一致,主要是
全年未发生公务接待支出等原因。
3. 公务用车购置及运行费202.38 万元,比上年增加
18.26 万元,增长9.92%,主要是新购入8 台执法执勤车辆
等原因。
公务用车购置费107.85 万元,主要用于新购置8 台执
法执勤车辆等,当年购置公务用车8 辆。
公务用车运行维护费94.53 万元,主要用于执法执勤车
的运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支
的公务用车保有量18 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出2429.54 万元,
其中:人员经费1546.82 万元,主要包括基本工资、津贴补
贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险
缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活
补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭
补助的支出;日常公用经费882.72 万元,主要包括办公费、
印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、
差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会
议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商
品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及
软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019 年开原市人民法院机关运行经费支出882.72 万元,
比上年增加202.41 万元,增长29.75%,主要原因是新购入8
台执法执勤车辆、新增法院法庭维修改造项目等。
(二)政府采购支出情况。
2019 年开原市人民法院政府采购支出总额402.64 万元,
其中:政府采购货物支出228.89 万元,政府采购工程支出
124.55 万元,政府采购服务支出49.80 万元。授予中小企业
合同金额381.31 万元,占政府采购支出总额的94.70%,其
中:授予小微企业合同金额271.15 万元,占政府采购支出
总额的67.34%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019 年12 月31 日,开原市人民法院共有车辆18
辆,其中:副省级以上领导干部用车0 辆,主要领导干部用
车0 辆,机要通讯用车0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤
用车17 辆,特种专业技术用车1 辆,离退休干部用车0 辆,
其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),
单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我院组织对2019 年度预算项
目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3 个,涉及
资金595 万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初
批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效
自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90.2 分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一
是项目执行进度受多种因素制约,造成付款时间不确定,影
响整体支出完成情况;二是制定项目实施方案不够仔细,缺
少时间约束。下一步将采取以下措施加以改进:一是认真分
析项目性质,确定绩效目标;二是制定详细的项目实施方案,
跟踪实施进展情况,保障实施进度。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的
非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照
规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助
收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、
“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积
累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的
资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部
门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外
开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入
之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支
出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映
行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的基本支出。
18.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项): 反映行政
单位(含参照公务员法管理事业单位)未单独设置项级科目的
其他项目支出。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口
管理的行政事业单位离退休(项): 反应实行归口管理的行政
事业单位(含参照公务员法管理事业单位)开支的离退休经费。
20.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映规
定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金预
计丧葬补助费。
21.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤亡抚恤(项): 反映
规定用于伤残人员的抚恤金和规定开会的各种伤残补助费。
22.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医
疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴
费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国
家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行
政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工
资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 开原市人民法院2019 年度部门决算表
2019年度收入支出决算总表
公开01表
编制单位:285 辽宁省铁岭市开原市人民法院金额单位:万元
收入支出
项 目行次金额项 目行次金额
栏 次1 栏 次2
一、一般公共预算财政拨款收入1 3,687.06 一、一般公共服务支出31
二、政府性基金预算财政拨款收入2 二、外交支出32
三、上级补助收入3 三、国防支出33
四、事业收入4 四、公共安全支出34 2,994.94
五、经营收入5 五、教育支出35
六、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出36
七、其他收入7 七、文化体育与传媒支出37
8 八、社会保障和就业支出38 177.10
9 九、卫生健康支出39 69.94
10 十、节能环保支出40
11 十一、城乡社区支出41
12 十二、农林水支出42
13 十三、交通运输支出43
14 十四、资源勘探信息等支出44
15 十五、商业服务业等支出45
16 十六、金融支出46
17 十七、援助其他地区支出47
18 十八、自然资源海洋气象等支出48
19 十九、住房保障支出49 100.31
20 二十、粮油物资储备支出50
21 二十一、灾害防治及应急管理支出51
22 二十二、其他支出52
23 二十三、债务还本支出53
24 二十四、债务付息支出54
25 55
本年收入合计26 3,687.06 本年支出合计56 3,342.30
用事业基金弥补收支差额27 结余分配57
年初结转和结余28 828.46 年末结转和结余58 1,173.23
29 59
总计30 4,515.53 总计60 4,515.53
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
第1页
2019年度收入决算表
公开02表
编制单位:285 辽宁省铁岭市开原市人民法院金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
类款项
栏次1 2 3 4 5 6 7
合 计3,687.06 3,687.06
204 公共安全支出3,238.36 3,238.36
20405 法院3,238.36 3,238.36
2040501 行政运行2,312.60 2,312.60
2040502 一般行政管理事务781.70 781.70
2040599 其他法院支出144.06 144.06
208 社会保障和就业支出269.70 269.70
20805 行政事业单位离退休253.30 253.30
2080501 归口管理的行政单位离退休39.00 39.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出214.30 214.30
20808 抚恤16.40 16.40
2080801 死亡抚恤16.40 16.40
210 卫生健康支出76.80 76.80
21011 行政事业单位医疗76.80 76.80
2101101 行政单位医疗76.80 76.80
221 住房保障支出102.20 102.20
22102 住房改革支出102.20 102.20
2210201 住房公积金102.20 102.20
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
—2.1 —
2019年度支出决算表
公开03表
编制单位:285 辽宁省铁岭市开原市人民法院金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
类款项
栏次1 2 3 4 5 6
合 计3,342.30 2,429.54 912.76
204 公共安全支出2,994.93 2,082.18 912.75
20405 法院2,994.93 2,082.18 912.75
2040501 行政运行2,082.18 2,082.18
2040502 一般行政管理事务768.69 768.69
2040599 其他法院支出144.06 144.06
208 社会保障和就业支出177.10 177.10
20805 行政事业单位离退休160.71 160.71
2080501 归口管理的行政单位离退休53.41 53.41
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出107.30 107.30
20808 抚恤16.39 16.39
2080801 死亡抚恤16.39 16.39
210 卫生健康支出69.94 69.94
21011 行政事业单位医疗69.94 69.94
2101101 行政单位医疗69.94 69.94
221 住房保障支出100.31 100.31
22102 住房改革支出100.31 100.31
2210201 住房公积金100.31 100.31
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
— 3.1 —
2019年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:285 辽宁省铁岭市开原市人民法院金额单位:万元
收 入支 出
项 目行次金额项 目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次1 栏 次2 3 4
一、一般公共预算财政拨款1 3,687.06 一、一般公共服务支出31
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出32
3 三、国防支出33
4 四、公共安全支出34 2,994.94 2,994.94
5 五、教育支出35
6 六、科学技术支出36
7 七、文化旅游体育与传媒支出37
8 八、社会保障和就业支出38 177.10 177.10
9 九、卫生健康支出39 69.94 69.94
10 十、节能环保支出40
11 十一、城乡社区支出41
12 十二、农林水支出42
13 十三、交通运输支出43
14 十四、资源勘探信息等支出44
15 十五、商业服务业等支出45
16 十六、金融支出46
17 十七、援助其他地区支出47
18 十八、自然资源海洋气象等支出48
19 十九、住房保障支出49 100.31 100.31
20 二十、粮油物资储备支出50
21 二十一、灾害防治及应急管理支出51
22 二十二、其他支出52
23 二十三、债务还本支出53
24 二十四、债务付息支出54
25 55
本年收入合计26 3,687.06 本年支出合计56 3,342.30 3,342.30
年初财政拨款结转和结余27 828.46 年末财政拨款结转和结余57 1,173.23 1,173.23
一、一般公共预算财政拨款28 828.46 58
二、政府性基金预算财政拨款29 59
总计30 4,515.53 总计60 4,515.53 4,515.53
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
第1页
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:285 辽宁省铁岭市开原市人民法院金额单位:万元
科目编码科目名称
年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结
余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结

类款项
栏次1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合 计828.46 560.02 268.44 3,687.06 2,761.30 925.76 3,342.30 2,429.54 912.76 1,173.23 891.78 281.45
204 公共安全支出702.61 434.17 268.44 3,238.36 2,312.60 925.76 2,994.93 2,082.18 912.75 946.04 664.59 281.45
20405 法院702.61 434.17 268.44 3,238.36 2,312.60 925.76 2,994.93 2,082.18 912.75 946.04 664.59 281.45
2040501 行政运行434.17 434.17 2,312.60 2,312.60 2,082.18 2,082.18 664.59 664.59
2040502 一般行政管理事务268.44 268.44 781.70 781.70 768.69 768.69 281.45 281.45
2040599 其他法院支出144.06 144.06 144.06 144.06
208 社会保障和就业支出91.19 91.19 269.70 269.70 177.10 177.10 183.79 183.79
20805 行政事业单位离退休91.19 91.19 253.30 253.30 160.71 160.71 183.78 183.78
2080501 归口管理的行政单位离退
休91.19 91.19 39.00 39.00 53.41 53.41 76.78 76.78
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出214.30 214.30 107.30 107.30 107.00 107.00
20808 抚恤16.40 16.40 16.39 16.39 0.01 0.01
2080801 死亡抚恤16.40 16.40 16.39 16.39 0.01 0.01
210 卫生健康支出12.18 12.18 76.80 76.80 69.94 69.94 19.04 19.04
21011 行政事业单位医疗12.18 12.18 76.80 76.80 69.94 69.94 19.04 19.04
2101101 行政单位医疗12.18 12.18 76.80 76.80 69.94 69.94 19.04 19.04
221 住房保障支出22.48 22.48 102.20 102.20 100.31 100.31 24.37 24.37
22102 住房改革支出22.48 22.48 102.20 102.20 100.31 100.31 24.37 24.37
2210201 住房公积金22.48 22.48 102.20 102.20 100.31 100.31 24.37 24.37
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
— 5.1 —
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:285 辽宁省铁岭市开原市人民法院金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301 工资福利支出1,485.50 302 商品和服务支出882.72 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资463.70 30201 办公费30.10 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴569.21 30202 印刷费19.75 30702 国外债务付息
30103 奖金35.89 30203 咨询费310 资本性支出
30106 伙食补助费30204 手续费31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资138.86 30205 水费31002 办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险费30206 电费61.67 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费30207 邮电费11.72 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费68.17 30208 取暖费62.95 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费1.77 30209 物业管理费76.73 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费107.30 30211 差旅费116.30 31008 物资储备
30113 住房公积金100.31 30212 因公出国(境)费用31009 土地补偿
30114 医疗费30213 维修(护)费92.88 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出0.30 30214 租赁费4.89 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助61.32 30215 会议费31012 拆迁补偿
30301 离休费29.29 30216 培训费31013 公务用车购置
30302 退休费12.49 30217 公务招待费31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费30218 专用材料费31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金16.39 30224 被装购置费31022 无形资产购置
30305 生活补助3.15 30225 专用燃料费31099 其他资本性支出
30306 救济费30226 劳务费210.29 312 对企业补助
30307 医疗费补助30227 委托业务费31201 资本金注入
30308 助学金30228 工会经费18.85 31203 政府投资基金股权投资
30309 奖励金30229 福利费31204 费用补贴
30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费94.50 31205 利息补贴
30399 其他对个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用68.60 31299 其他对企业补助
30240 税金及附加费用399 其他支出
30299 其他商品和服务支出13.48 39906 赠与
39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999 其他支出
人员经费合计1,546.82 公用经费合计882.72
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
第1页
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:285 辽宁省铁岭市开原市人民法院金额单位:万元
科目编码科目名称
年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和
结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和
结余
类款项
栏次1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合 计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
— 7.1 —
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门名称:285 辽宁省铁岭市开原市人民法院金额单位:万元
项 目2019年预算数2019年决算数
合 计233.00 202.38
1、因公出国(境)费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费233.00 202.38
其中: (1)公务用车运行维护费125.00 94.53
(2)公务用车购置费108.00 107.85
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
— 8.1 —

 
责任编辑:开原市人民法院